Orden de Compra. Nº990973-82-SE17 "MATERIAL MANTENIMIENTO"
Recuerde que el responsable del pago es OPV 84 CABO ODGER
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 990973-82-SE17
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-12-2017
Nombre de la Orden de Compra MATERIAL MANTENIMIENTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CABO ODGER
Razón Social OPV 84 CABO ODGER
R.U.T. 61.999.270-9
Dirección de Unidad de Compra Plaza Sotomayor 592
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social OPV 84 CABO ODGER
R.U.T. 61.999.270-9
Dirección de Facturación Plaza Sotomayor 592
Comuna Valparaíso
Impuesto 38000
Dirección de Envío de la Factura Plaza Sotomayor 592
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-12-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GRICELDA PAOLA
Razón Social ABASTECIMIENTO INTEGRAL TOSO SPA
R.U.T. 76.476.953-8
Sucursal GRICELDA PAOLA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40161521
Base de Filtro10Unidad no definidaFILTRO AR0003985FILTRO EQUIPO CONVERTIDOR DE AGUA DE ACUERDO A MUESTRA ENTREGADA (AR0003985) $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 200.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.000
TOTAL OC $ 238.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.