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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
993-114-OC08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-04-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
OC Generada desde la Adquisición 993-39-CO08 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
Persona para coordinar los diseños a imprimir Sr. Patricio Toro, Fono: 422060. |
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Proveniente de Licitación
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993-39-CO08 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional |
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Razón Social |
Dirección de Vialidad - MOPTT
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
21 de Mayo, N° 470, 3er piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Vialidad - MOPTT
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Industrial Nº 7324 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
13680 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Industrial Nº 7324 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
ESPECIALIDADES FOTOGRAFICAS CROMA S A
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R.U.T. |
96.833.880-3 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121503
| Impresión digital | 15 | Metro Cuadrado | Impresión digital | Servicio de impresion de 5m2 de adhesivo opaco con tinta a base de solventes, según especificaciones tecnicas. |
$ 4.800,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 72.000
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$ 72.000
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Total Neto
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$ 72.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 13.680
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$ 85.680
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.