Orden de Compra. Nº993-121-SE12 "GUILLERMO JULIO MANCILLA OLAVE"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 993-121-SE12
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 10-04-2012
Nombre de la Orden de Compra GUILLERMO JULIO MANCILLA OLAVE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 993-19-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso
Comuna Antofagasta
Impuesto 115953,2
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GUILLERMO JULIO MANCILLA OLAVE
Razón Social GUILLERMO JULIO MANCILLA OLAVE
R.U.T. 5.972.543-2
Sucursal GUILLERMO JULIO MANCILLA OLAVE
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1GlobalSEGUN OT Nº 1320  $ 610.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.280 $ 610.280
Total Neto $ 610.280
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.953
TOTAL OC $ 726.233


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.