|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
993-239-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
AMPLIACION 993-10-LP24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
993-10-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
21 de Mayo, N° 470, 3er piso |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
6276708,9 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo, N° 470, 3er piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
CRISMA |
|
Razón Social |
CRISMA TRANSPORTES, HÉCTOR AGUSTÍN MURAÑA CONDORI
|
|
R.U.T. |
76.615.629-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
CRISMA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
20102305
| Vehículos de servicio | 21 | Día | Servicio de 70 días máquina de 3 Camiones Aljibes en apoyo a la operación de Recebo en Ruta B 247 del 17,00 al 30,00, Provincia El Loa, según bases administrativas adjuntas | VALOR NETO POR DIA ARRIENDO 03 ALJIBES |
$ 1.573.110,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 33.035.310
|
$ 33.035.310
|
|
|
Total Neto
|
$ 33.035.310
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 6.276.709
|
|
$ 39.312.019
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.