Orden de Compra. Nº
993-413-SE15
"
REPARACION DE CAMIONES
"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
993-413-SE15
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
08-07-2015
Nombre de la Orden de Compra
REPARACION DE CAMIONES
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
993-19-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional
Razón Social
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
21 de Mayo, N° 470, 3er piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T.
61.202.000-0
Dirección de Facturación
21 de Mayo, N° 470, 3er piso
Comuna
Antofagasta
Impuesto
1907230,83
Dirección de Envío de la Factura
21 de Mayo, N° 470, 3er piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
07-07-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Norgruteirl
Razón Social
MERCEDES MENDEZ MANTEROLA ARRIENDO MAQUINARIAS Y M
R.U.T.
76.705.460-2
Sucursal
Norgruteirl
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Global
FACTURA Nº 9780
$ 1.506.380,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.506.380
$ 1.506.380
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Global
FACTURA Nº 9779
$ 1.263.570,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.263.570
$ 1.263.570
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Global
FACTURA Nº 9777
$ 379.550,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 379.550
$ 379.550
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Global
FACTURA Nº 9778
$ 428.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 428.000
$ 428.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Global
FACTURA Nº 9772
$ 2.226.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.226.160
$ 2.226.160
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Global
FACTURA Nº 9770
$ 786.867,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 786.867
$ 786.867
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Global
FACTURA Nº 9771
$ 1.362.760,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.362.760
$ 1.362.760
78180101
Reparación y pintura carrocerías
1
Global
FACTURA Nº 9781
$ 2.084.770,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.084.770
$ 2.084.770
Total Neto
$ 10.038.057
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 1.907.231
TOTAL OC
$ 11.945.288
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.