Orden de Compra. Nº993-413-SE15 "REPARACION DE CAMIONES"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 993-413-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-07-2015
Nombre de la Orden de Compra REPARACION DE CAMIONES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 993-19-LE11
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso
Comuna Antofagasta
Impuesto 1907230,83
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 07-07-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Norgruteirl
Razón Social MERCEDES MENDEZ MANTEROLA ARRIENDO MAQUINARIAS Y M
R.U.T. 76.705.460-2
Sucursal Norgruteirl
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180101
Reparación y pintura carrocerías1GlobalFACTURA Nº 9780  $ 1.506.380,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.506.380 $ 1.506.380
78180101
Reparación y pintura carrocerías1GlobalFACTURA Nº 9779  $ 1.263.570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.263.570 $ 1.263.570
78180101
Reparación y pintura carrocerías1GlobalFACTURA Nº 9777  $ 379.550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 379.550 $ 379.550
78180101
Reparación y pintura carrocerías1GlobalFACTURA Nº 9778  $ 428.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.000 $ 428.000
78180101
Reparación y pintura carrocerías1GlobalFACTURA Nº 9772  $ 2.226.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.226.160 $ 2.226.160
78180101
Reparación y pintura carrocerías1GlobalFACTURA Nº 9770  $ 786.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 786.867 $ 786.867
78180101
Reparación y pintura carrocerías1GlobalFACTURA Nº 9771  $ 1.362.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.362.760 $ 1.362.760
78180101
Reparación y pintura carrocerías1GlobalFACTURA Nº 9781  $ 2.084.770,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.084.770 $ 2.084.770
Total Neto $ 10.038.057
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.907.231
TOTAL OC $ 11.945.288


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.