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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
993-418-SE07 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
22-08-2007 |
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Nombre de la Orden de Compra |
mantención maquinarias |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
según convenio suscrito. regulariza trámite de pago factura N° 9495, 9494, 9498. |
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Proveniente de Licitación
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993-45-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional |
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Razón Social |
Dirección de Vialidad - MOPTT
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
21 de Mayo, N° 470, 3er piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección de Vialidad - MOPTT
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Avenida Industrial Nº 7324 |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
642815,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Industrial Nº 7324 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
juan claudio mancilla olave
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R.U.T. |
7.964.925-2 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Global | Reparación y pintura carrocerías | Convenio de Mant. y/o Reparación de Camiones Fiscales, OT N°309 |
$ 612.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 612.200
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$ 612.200
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Global | Reparación y pintura carrocerías | Convenio de Mant. y/o Reparación de Camiones Fiscales, OT N°322 |
$ 440.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 440.000
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$ 440.000
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Global | Reparación y pintura carrocerías | Convenio de Mant. y/o Reparación de Camiones Fiscales, OT N°347 |
$ 2.331.040,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.331.040
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$ 2.331.040
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Total Neto
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$ 3.383.240
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 642.816
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$ 4.026.056
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.