Orden de Compra. Nº993-443-SE18 "ORDEN DE COMPRA DESDE 993-115-LE18"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 993-443-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-08-2018
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 993-115-LE18
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 993-115-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso
Comuna Antofagasta
Impuesto 5985000
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SALMAG LTDA.
Razón Social SALES DE MAGNESIO LIMITADA
R.U.T. 77.557.430-5
Sucursal SALMAG LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12162601
Estabilizadores de arcilla inorgánica840ToneladaCLORURO DE MAGNESIO HEXAHIDRATADO PARA RUTA CÓDIGO 62E145 RECEBO DE CARPETAS GRANULARES, CRUCE RUTA 21 CH-CRUCE B-155, KM 0,0 AL KM 10,0Suministro de 840 toneladas de cloruro de magenesio hexahidratado bischoftita para Ruta código 62E145: cruce Ruta CODIGO 62E145: cruce Ruta 21CH Estación San Pedro-Cruce B-155 Linzor, Km 0,0 - Km 10,0, Se coordinará la entrega de producto acuerdo a progra $ 37.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500.000 $ 31.500.000
Total Neto $ 31.500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.985.000
TOTAL OC $ 37.485.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.