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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
993-488-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-12-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
reparación Camioneta |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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993-100-LQ22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
21 de Mayo, N° 470, 3er piso |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
553856,46 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo, N° 470, 3er piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
OVERHAUL |
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Razón Social |
JUAN CLAUDIO MANCILLA OLAVE
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R.U.T. |
7.964.925-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
OVERHAUL |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Global | OT 7167 RESNº 2024 | |
$ 882.286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 882.286
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$ 882.286
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Global | OT 7275 Y RESNº 2028 | |
$ 1.032.713,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.032.713
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$ 1.032.713
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78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Global | OT 7276 Y RESNº 2031 | |
$ 1.000.035,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.000.035
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$ 1.000.035
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Total Neto
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$ 2.915.034
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 553.856
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$ 3.468.890
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.