|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
993-489-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-12-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ampliación 993-74-LE22 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
993-74-LE22 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
21 de Mayo, N° 470, 3er piso |
|
Comuna |
Antofagasta
|
|
Impuesto |
237500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo, N° 470, 3er piso |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TRIOVIAL LTDA |
|
Razón Social |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION TRIOVIAL LTDA
|
|
R.U.T. |
76.106.310-3 |
|
Sucursal |
TRIOVIAL LTDA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
20102305
| Vehículos de servicio | 1 | Día | 4 días máquina de Camión Imprimador Ruta B-436 según especificaciones técnicas adjuntas | ARRIENDO IMPRIMADOR B-436 |
$ 1.250.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.250.000
|
$ 1.250.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.250.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 237.500
|
|
$ 1.487.500
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.