Orden de Compra. Nº993-499-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 993-117-L117"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 993-499-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 993-117-L117
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 993-117-L117
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra 21 de Mayo, N° 470, 3er piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación 21 de Mayo, N° 470, 3er piso
Comuna Antofagasta
Impuesto 127080,36
Dirección de Envío de la Factura 21 de Mayo, N° 470, 3er piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MAURICIO ALEX
Razón Social MAURICIO CASTILLO SILVA
R.U.T. 14.554.011-9
Sucursal MAURICIO ALEX
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101605
Levantamiento o reparación de techos1UnidadProyecto MAL Servicios Higénicos Varones, El Loavalor neto $ 668.844,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 668.844 $ 668.844
Total Neto $ 668.844
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 127.080
TOTAL OC $ 795.924


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.