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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
993-64-SE21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-04-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 993-13-LE21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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993-13-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
21 de Mayo, N° 470, 3er piso |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
5035000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
21 de Mayo, N° 470, 3er piso |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Soinver ingenieria S.A. |
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Razón Social |
Soinver Ingeniería S.A.
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R.U.T. |
78.296.030-k |
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Sucursal |
Soinver ingenieria S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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20102305
| Vehículos de servicio | 20 | Día | 20 días de un Camión Lechador para apoyo a la faena de capa de protección con Lechada Asfáltica, en Ruta 62S00021: “Cruce Ruta 5 -Termosolar Abengoa-Oficina Lina-Cruce Ruta 25 (Sierra Gorda)” km 20.700 al km 44.938, Comuna de Sierra Gorda, Provincia de A | Oferta válida por 60 días de acuerdo a especificaciones solicitadas.
EL valor precio unitario es diario con iva incluído |
$ 1.325.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.500.000
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$ 26.500.000
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Total Neto
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$ 26.500.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 5.035.000
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$ 31.535.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.