|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
993-640-SE07 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-12-2007 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
JUAN CALOS MILLAN E.I.R.L. |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
SEGUN CONVENIO SUSCRITO REGULARIZA TRAMITE ADMINISTRATIVO PAGO FACTURA Nº 01287. |
|
Proveniente de Licitación
|
993-45-LE07 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - II Región - Dirección Regional |
|
Razón Social |
Dirección de Vialidad - MOPTT
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
21 de Mayo, N° 470, 3er piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Vialidad - MOPTT
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Industrial Nº 7324 |
|
Comuna |
-1
|
|
Impuesto |
2210795,73 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Industrial Nº 7324 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
|
|
Razón Social |
JUAN CARLOS MILLAN E.I.R.L
|
|
R.U.T. |
52.001.710-0 |
|
Sucursal |
|
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180101
| Reparación y pintura carrocerías | 1 | Global | Reparación y pintura carrocerías | Convenio de Mant. y/o Reparación de Camiones Fiscales, según OT Nº 442 |
$ 11.635.767,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 11.635.767
|
$ 11.635.767
|
|
|
Total Neto
|
$ 11.635.767
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 2.210.796
|
|
$ 13.846.563
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.