Orden de Compra. Nº994-123-AG26 "RECARGAS BIDONES DE CANTARINAS DE AGUA PURIFICADA VIALIDAD ATACAMA"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 994-123-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 14-05-2026
Nombre de la Orden de Compra RECARGAS BIDONES DE CANTARINAS DE AGUA PURIFICADA VIALIDAD ATACAMA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-01-001 CAD-234 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO
Comuna Copiapó
Impuesto 456000
Dirección de Envío de la Factura RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
NOTA

El proveedor deberá disponer de recargas de cantarinas cuando se requiera que pueden ser una cantidad de 100 recargas mensuales aproximadamente y estas deben ser entregadas en la Bodega Regional, ubicada en Calle Miguel Lemeur Nº 62, Comuna de Tierra Amarilla, Región de Atacama.

El cual la facturación deberá ser mensualmente de acuerdo a lo solicitado y entregado.

 El plazo para la primera entrega no podrá ser mayor a 24 horas hábiles desde la aceptación de la orden de compra en el portal Mercado Publico.


5 .- Datos del Proveedor
Proveedor IISO
Razón Social SOCIEDAD POR ACCIONES INSTITUTO INTEGRAL DE SALUD OCUPACIONAL SPA
R.U.T. 76.272.239-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal IISO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua1500BidónRECARGA DE BIDONES DE CANTARINAS DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS CADA UNO. DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES ADJUNTAS.  $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400.000 $ 2.400.000
Total Neto $ 2.400.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 456.000
TOTAL OC $ 2.856.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.