|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
994-199-SE25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
08-07-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CONTRATO MANTENIMIENTO REPARACIONES ESPECIFICAS Y SUM DE REPUESTOS PARA EQUIPOS VOLVO-HIMOINSA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
994-9-LQ25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Rancagua 499, 2º Piso, Copiapó |
|
Comuna |
Copiapó
|
|
Impuesto |
7708,3 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Rancagua 499, 2º Piso, Copiapó |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Miguel Angel |
|
Razón Social |
SKC RED SPA
|
|
R.U.T. |
76.686.138-5 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Miguel Angel |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión | 1 | Hora/Hombre | HORA HOMBRE CONTRATO MANTENIMIENTO, REPARACIONES ESPECIFICAS Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS VOLVO-HIMOINSA. | Valor hora mano de obra técnico en taller, jornada normal |
$ 40.570,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 40.570
|
$ 40.570
|
|
|
Total Neto
|
$ 40.570
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.708
|
|
$ 48.278
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.