Orden de Compra. Nº994-226-SE23 "CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO REPARACIONES ESPECIFICAS Y SUM DE REPUESTOS EQUIPOS VOLVO-HIMOINSA"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 994-226-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2023
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SERVICIO MANTENIMIENTO REPARACIONES ESPECIFICAS Y SUM DE REPUESTOS EQUIPOS VOLVO-HIMOINSA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 994-2-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40038440-0 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Rancagua 499, 2º Piso, Copiapó
Comuna Copiapó
Impuesto 7091,37
Dirección de Envío de la Factura Rancagua 499, 2º Piso, Copiapó
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Miguel Angel
Razón Social SKC RED S.A.
R.U.T. 76.686.138-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Miguel Angel
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión1Hora/HombreHORA HOMBRE CONTRATO MANTENIMIENTO, REPARACIONES ESPECIFICAS Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EQUIPOS VOLVO-HIMOINSA.Valor mano de obra mecánico en taller, jornada normal lunes a viernes desde las 08:30 hrs. a las 17:30 hrs. y los sábados desde las 09:00 hrs. a las 14:00 hrs. $ 37.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.323 $ 37.323
Total Neto $ 37.323
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.091
TOTAL OC $ 44.414


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.