Orden de Compra. Nº994-313-SE21 "CONTRATO SERV CAMION DE COMBUSTIBLE "
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 994-313-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-07-2021
Nombre de la Orden de Compra CONTRATO SERV CAMION DE COMBUSTIBLE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 994-13-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 40020144-0 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Rancagua 499, 2º Piso, Copiapó
Comuna Copiapó
Impuesto 56810
Dirección de Envío de la Factura Rancagua 499, 2º Piso, Copiapó
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JAIME MUNDACA FERREIRA
Razón Social JAIME ENRIQUE MUNDACA FERREIRA
R.U.T. 15.745.668-7
Sucursal JAIME MUNDACA FERREIRA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101502
Vehículos de transporte a granel1DíaCONTRATO DE SERVICIO DE CAMION ALJIBE PARA LA EJECUCION DE OPERACIONES DE SELLOS ASFALTICOS.VALIDEZ DE LA OFERTA 40 DIAS $ 299.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 299.000 $ 299.000
Total Neto $ 299.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 56.810
TOTAL OC $ 355.810


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.