Orden de Compra. Nº994-472-SE24 "CANCELA FACTURA MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES $ 942.278"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 994-472-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-11-2024
Nombre de la Orden de Compra CANCELA FACTURA MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES $ 942.278
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 994-61-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Rancagua 499 Edificio MOP 2°piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-999 CAD 234 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO
Comuna Copiapó
Impuesto 150447,7
Dirección de Envío de la Factura RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISMA
Razón Social PRISMA PROTECCION CONTRA INCENDIOS LIMITADA
R.U.T. 76.992.366-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal PRISMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1Unidad no definidaCANCELA FACTURA N°3050 DE FECHA 15.11.2024 POR MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES.  $ 791.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 791.830 $ 791.830
Total Neto $ 791.830
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 150.448
TOTAL OC $ 942.278


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.