|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
994-744-SE20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
09-11-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
CANCELACION SERVICIO ASEO $ 1.000.000 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
994-20-LE19 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - III Región - Dirección Regional |
|
Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Rancagua 499 Edificio MOP 2°piso |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Rancagua 499, 2º Piso, Copiapó |
|
Comuna |
Copiapó
|
|
Impuesto |
107500 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Rancagua 499, 2º Piso, Copiapó |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Nieves Osvaldo Ortega Huincan |
|
Razón Social |
NIEVES OSVALDO ORTEGA HUINCAN
|
|
R.U.T. |
7.751.421-k |
|
Sucursal |
Nieves Osvaldo Ortega Huincan |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Mes | CANCELA BOLETA N° 462 SERVICIO ASEO MES DE OCTUBRE 2020. | |
$ 892.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 892.500
|
$ 892.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 892.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10,75 %
|
$ 107.500
|
|
$ 1.000.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.