Orden de Compra. Nº994-79-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 994-22-LE09"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Vialidad - MOPTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 994-79-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-02-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 994-22-LE09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 994-22-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Dirección Regional
Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO
Comuna Copiapó
Impuesto 109875,1
Dirección de Envío de la Factura RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-03-2009
TítuloDescripción
DE LA ENTREGAENVIAR A AV. MIGUEL LEMEUR N° 062 TIERRA AMARILLA
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Soc. Com. de Productos de Segu - Santiago
Razón Social SOC COMERCI DE PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL C
R.U.T. 99.510.910-7
Sucursal Soc. Com. de Productos de Segu - Santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211903
Equipo para protección10Unidad MASCARILLAS DESECHABLES PARA POLVOS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
42241802
Productos blandos ortopédicos para la espalda, lumbar o sacral41Unidad FAJAS LUMBARES, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 122.590 $ 122.590
46181504
Guantes protectores50Unidad PARES DE GUANTES PVC 18". SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. $ 880,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.000 $ 44.000
46181504
Guantes protectores80Unidad PARES DE GUANTES CABRITILLA SIN FORRO.SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS $ 1.490,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.200 $ 119.200
46181802
Lentes de protección100Unidad LENTES DE SEGURIDAD OSCUROS, SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 240.000 $ 240.000
46181802
Lentes de protección20Unidad LENTES DE SEGURIDAD CLAROS.SEGUN ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. $ 2.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
Total Neto $ 578.290
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 109.875
TOTAL OC $ 688.165


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.