|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
994-95-SE09 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-02-2009 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION DE CARROMATO HECHIZO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
994-4-LE08 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - III Región - Dirección Regional |
|
Razón Social |
Dirección de Vialidad - MOPTT
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Vialidad - MOPTT
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO |
|
Comuna |
Copiapó
|
|
Impuesto |
89925,86 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
RANCAGUA N° 499 EDIFICIO MOP 2° PISO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
comercial serpro |
|
Razón Social |
EVARISTO EDUARDO TOBAR BRAVO
|
|
R.U.T. |
12.377.172-9 |
|
Sucursal |
comercial serpro |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78180103
| Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t | 1 | Unidad | | REPARACION CARROMATO SIGLA 3C-DCRO-128 SEGUN PRESUPUESTO N° 176 |
$ 473.294,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 473.294
|
$ 473.294
|
|
|
Total Neto
|
$ 473.294
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 89.926
|
|
$ 563.220
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.