Orden de Compra. Nº995-31-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 995-20-LE10"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 995-31-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-09-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 995-20-LE10
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 995-20-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - III Región - Provincia de Copiapó
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA MIGUEL LEMEUR N° 062
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación AVENIDA MIGUEL LEMEUR N° 062
Comuna Tierra Amarilla
Impuesto 7031710
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA MIGUEL LEMEUR N° 062
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor mtt
Razón Social MOVIMIENTO DE TIERRA TAMAYA Y COMPANIA
R.U.T. 77.801.330-4
Sucursal mtt
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72131701
Pavimentación de carreteras o caminos59500Metro CúbicoACOPIO DE MATERIAL GRANULAR  $ 622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.009.000 $ 37.009.000
Total Neto $ 37.009.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.031.710
TOTAL OC $ 44.040.710


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.