Orden de Compra. Nº995118-128-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 995118-1-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es VIII Zona de Carabineros Bio Bío
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 995118-128-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 995118-1-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 995118-1-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales"Grupo Concepción"
Razón Social VIII Zona de Carabineros Bio Bío
R.U.T. 61.954.400-5
Dirección de Unidad de Compra Castellón N° 393
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social VIII Zona de Carabineros Bio Bío
R.U.T. 61.954.400-5
Dirección de Facturación Castellón N° 393
Comuna Concepción
Impuesto 1219986,77
Dirección de Envío de la Factura Castellón N° 393
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2023
TítuloDescripción
facturacion y pago

FACTURAR A NOMBRE DE LA VIII° ZONA DE CARABINEROS BIO BIO, CASTELLÓN 393, CONCEPCIÓN, RUT 61.954.400-5.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Complejo Turistico Ainahue Club de Campo
Razón Social AINAHUE CLUB DE CAMPO LIMITADA
R.U.T. 76.857.260-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Complejo Turistico Ainahue Club de Campo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80141607
Producción de eventos1UnidadADQUISICIÓN DEL SERVICIO, POR LA REALIZACIÓN DEL EVENTO RECREACIONAL DE LA FIESTA NAVIDEÑA AÑO 2023, DE LA ESCUELA DE SUBOFICIALES GRUPO CONCEPCIÓN Y PERSONAL DE PLANTA DE LA ESFOCAR GRUPO CONCEPCIÓN, CONFORME SE DETALLA EN ANEXOS TÉCNICOS.Todo incluido $ 6.420.983,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.420.983 $ 6.420.983
Total Neto $ 6.420.983
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.219.987
TOTAL OC $ 7.640.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.