Orden de Compra. Nº995118-201-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 995118-86-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es VIII Zona de Carabineros Bio Bío
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 995118-201-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 995118-86-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Escuela de Suboficiales"Grupo Concepción"
Razón Social VIII Zona de Carabineros Bio Bío
R.U.T. 61.954.400-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social VIII Zona de Carabineros Bio Bío
R.U.T. 61.954.400-5
Dirección de Facturación Castellón N° 393
Comuna Concepción
Impuesto 55100
Dirección de Envío de la Factura Castellón N° 393
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-12-2025
TítuloDescripción
DATOS DE FACTURACIÓN:
NOMBRE: ZONA DE CARABINEROS BIOBIO
RUT: 61.954.400-5
GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL
DIRECCIÓN: CASTELLÓN N° 393, CONCEPCIÓN
CORREO ELECTRONICO: compras.esucarconce@gmail.com
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DISGRAL
Razón Social FABRICACION DE DISTINTIVOS Y CONFECCIONES MARIO LEON CASTILLO E.I.R.L.
R.U.T. 76.449.330-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DISGRAL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
55121804
Distintivos o porta distintivos1UnidadADQUISICIÓN DE 1 PETO O PECHERA METALICA COLOR DORADO BRILLANTE CONFORME REQUERIMIENTOS TECNICOS ADJUNTOS, SE ADJUNTA MODELO, DEBE INCLUIR DESPACHO PLAZO, DE ENTREGA 6 DIAS HABILES. SE SOLICITA INCLUIR COTIZACION CON IMÁGEN DE LA PECHERA O DISEÑO DE LA PECHERA.  $ 290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 290.000 $ 290.000
Total Neto $ 290.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.100
TOTAL OC $ 345.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.