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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
995118-264-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-10-LP12 Ferretería, Construcción y Electrohogar |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Escuela de Suboficiales"Grupo Concepción" |
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Razón Social |
VIII Zona de Carabineros Bio Bío
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R.U.T. |
61.954.400-5 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Castellón N° 393 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
VIII Zona de Carabineros Bio Bío
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R.U.T. |
61.954.400-5 |
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Dirección de Facturación |
Castellón N° 393 |
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Comuna |
Concepción
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Impuesto |
110324 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Castellón N° 393 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PROMAC |
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Razón Social |
COMERCIAL PROMAC LIMITADA
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R.U.T. |
77.750.890-3 |
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Sucursal |
PROMAC |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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31201601 2239-10-LP12
| Adhesivos químicos | 150 | | (1361531 )ADHESIVO PISO BEKRON POLVO SACO 25 KGS. 1388017 | (1361531) ADHESIVO PISO BEKRON POLVO SACO 25 KGS.; Código: ; Región: VIII; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.950,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 592.500
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$ 592.500
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Total Neto
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$ 592.500
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Descuento
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$ 11.850
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 110.324
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 690.974
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.