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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
996-110-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-06-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 996-18-LE23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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996-18-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Cirujano Videla # 200 piso 1 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
6475200 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cirujano Videla # 200 piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MARCOS SANTANDER ROJAS - Casa Matriz |
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Razón Social |
MARCOS AUGUSTO SANTANDER ROJAS
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R.U.T. |
10.512.864-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MARCOS SANTANDER ROJAS - Casa Matriz |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11111611
| Grava | 2130 | Metro Cuadrado | Adquisición de suministro de MATERIAL GRANULAR para trabajos en red vial de la Provincia de Elqui, Cruce ruta 5 El Romeral El Chacay Alto Comuna de La Serena según especificaciones técnicas. | Suministro base granular |
$ 16.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.080.000
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$ 34.080.000
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Total Neto
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$ 34.080.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.475.200
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$ 40.555.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.