Orden de Compra. Nº996-14-AG21 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 996-4-COT21"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 996-14-AG21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-02-2021
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 996-4-COT21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla # 200 piso 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cirujano Videla # 200 piso 1
Comuna La Serena
Impuesto 111625
Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla # 200 piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DESPACHOcirujano videla 200 primer piso
EMISION DE FACTURALas facturas deberán ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl a nombre de MOP DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS D.C Y F.,  RUT  61.202.000-0,  indicando en dicho documento el código 440 REG_04_DIRECCION_DE_VIALIDAD
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial del norte
Razón Social FREDY RENE CARRERO SALVO
R.U.T. 10.008.474-0
Sucursal comercial del norte
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso100UnidadADQUISICION DE PAPEL MULTIPROPOSITO TAMAÑO CARTA  $ 2.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.500 $ 215.500
14111525
Papel multiuso150UnidadADQUISICION DE PAPEL MULTIPROPOSITO TAMAÑO OFICIO  $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.000 $ 372.000
Total Neto $ 587.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 111.625
TOTAL OC $ 699.125


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.008.474-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.