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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
996-14-AG21 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
02-02-2021 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 996-4-COT21 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Cirujano Videla # 200 piso 1 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
111625 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cirujano Videla # 200 piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DESPACHO | cirujano videla 200 primer piso |
| EMISION DE FACTURA | Las
facturas deberán ser enviadas en formato XML al correo electrónico mop_dte@paperless.cl a nombre de MOP
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PUBLICAS D.C Y F.,
RUT 61.202.000-0, indicando en dicho documento el código 440 REG_04_DIRECCION_DE_VIALIDAD |
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Proveedor |
comercial del norte |
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Razón Social |
FREDY RENE CARRERO SALVO
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R.U.T. |
10.008.474-0 |
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Sucursal |
comercial del norte |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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14111525
| Papel multiuso | 100 | Unidad | ADQUISICION DE PAPEL MULTIPROPOSITO TAMAÑO CARTA | |
$ 2.155,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 215.500
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$ 215.500
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14111525
| Papel multiuso | 150 | Unidad | ADQUISICION DE PAPEL MULTIPROPOSITO TAMAÑO OFICIO | |
$ 2.480,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 372.000
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$ 372.000
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Total Neto
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$ 587.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 111.625
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$ 699.125
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.