Orden de Compra. Nº996-177-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 996-43-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 996-177-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-08-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 996-43-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 996-43-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla # 200 piso 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cirujano Videla # 200 piso 1
Comuna La Serena
Impuesto 6228200
Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla # 200 piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACION Y PAGOCODIGO 440
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Movimientos de Tierra Excavaciones y Suministros I
Razón Social MOVIMIENTOS DE TIERRAS EXCAVACIONES Y SUMINISTROS
R.U.T. 78.748.080-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Movimientos de Tierra Excavaciones y Suministros I
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101502
Niveladoras100HoraBULLDOZER ORUGA, De acuerdo a las Bases y Especificaciones técnicas, previa coordinación con el Inspector Fiscal designadovalor neto por hora $ 120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000.000 $ 12.000.000
22101502
Niveladoras180HoraEXCAVADORA ORUGA, De acuerdo a las Bases y Especificaciones técnicas, previa coordinación con el Inspector Fiscal designado.valor neto por hora $ 50.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000.000 $ 9.000.000
22101502
Niveladoras310HoraCAMION TOLVA,De acuerdo a las Bases y Especificaciones técnicas, previa coordinación con el Inspector Fiscal designadovalor neto por hora $ 38.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.780.000 $ 11.780.000
Total Neto $ 32.780.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.228.200
TOTAL OC $ 39.008.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.