Orden de Compra. Nº996-179-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 996-95-LP09"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 996-179-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 996-95-LP09
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 996-95-LP09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Dirección Regional
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Francisco de Aguirre N° 477
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cirujano Videla # 200 piso 1
Comuna La Serena
Impuesto 4151500
Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla # 200 piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor hcv
Razón Social HERNAN EDMUNDO CACERES VALLADARES
R.U.T. 3.415.115-6
Sucursal hcv
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
22101610
Distribuidoras de áridos2300Metro CúbicoBase granular puesto en ruta 64E-583 Villaseca-La Puntilla-Puente Viñitas, Comuna de Ovalle, de acuerdo a especificaciones técnicas.  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.850.000 $ 21.850.000
Total Neto $ 21.850.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.151.500
TOTAL OC $ 26.001.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.