|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
996-223-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-05-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 996-44-LE21 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
996-44-LE21 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Cirujano Videla # 200 piso 1 |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
5682995 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Cirujano Videla # 200 piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
cmoller spa |
|
Razón Social |
INGENIERÍA, DESARROLLO DE PROYECTOS, OBRAS CIVILES
|
|
R.U.T. |
77.112.294-9 |
|
Sucursal |
cmoller spa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11111611
| Grava | 2350 | Metro Cúbico | Adquisición de MATERIAL GRANULAR destinado a la Provincia del Limarí para ser utilizados en Ruta D-639 y Ruta D-579 de acuerdo a bases administrativas y es | Grava |
$ 11.043,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.951.050
|
$ 25.951.050
|
11111701
| Arena silícea | 313 | Metro Cúbico | Adquisición de POLVO DE ROCA destinado a la Provincia del Limarí ser utilizadas en Ruta D-639 y Ruta D-579 de acuerdo a bases administrativas y especifica | Arena silícea |
$ 12.650,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.959.450
|
$ 3.959.450
|
|
|
Total Neto
|
$ 29.910.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 5.682.995
|
|
$ 35.593.495
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.