Orden de Compra. Nº996-237-SE24 "ORDEN DE COMPRA DESDE 996-53-LQ24"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 996-237-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-08-2024
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 996-53-LQ24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 996-53-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla # 200 piso 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cirujano Videla # 200 piso 1
Comuna La Serena
Impuesto 27398532
Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla # 200 piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Ambar Spa
Razón Social COMERCIAL AMBAR SPA
R.U.T. 77.029.585-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Ambar Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111701
Arena silícea5772Metro CúbicoVER BASES ADM Y TECNICAS MATERIAL GRANULARBase $ 22.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.178.800 $ 132.178.800
11111701
Arena silícea360Metro CúbicoVER BASES ADM Y TECNICAS ARENA FINA (POLVO DE ROCA)Polvo Roca $ 33.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.024.000 $ 12.024.000
Total Neto $ 144.202.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.398.532
TOTAL OC $ 171.601.332


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.