Orden de Compra. Nº996-357-SE22 "reparación de Excavadora Oruga Komatsu sigla 4D-Po"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 996-357-SE22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-12-2022
Nombre de la Orden de Compra reparación de Excavadora Oruga Komatsu sigla 4D-Po
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 996-27-LQ21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - IV Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla # 200 piso 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102004 del sistema SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cirujano Videla # 200 piso 1
Comuna La Serena
Impuesto 583251,93
Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla # 200 piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
FACTURACION Y PAGO
PARA LA FACTURACIÓN EL PROVEEDOR DEBE SELECCIONAR EL SIGUIENTE CENTRO DE COSTO PARA EFECTO DE FACTURACIÓN:  440 REG_ 04_DIRECCION_DE_VIALIDAD
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Komatsu Chile S.A.- Casa Matriz
Razón Social KOMATSU CHILE S A
R.U.T. 96.843.130-7
Sucursal Komatsu Chile S.A.- Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
20102202
Maquinaria de carga de emulsión1Unidad no definida   $ 3.069.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.069.747 $ 3.069.747
Total Neto $ 3.069.747
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 583.252
TOTAL OC $ 3.652.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.