|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
996-386-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-12-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TRATO DIRECTO DE ARRIENDO DE MAQUINARIAS ELQUI |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Cirujano Videla # 200 piso 1 |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
10207195,105 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Cirujano Videla # 200 piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| FACTURACION Y PAGO | PARA LA FACTURACIÓN EL PROVEEDOR DEBE SELECCIONAR EL SIGUIENTE CENTRO DE COSTO PARA EFECTO DE FACTURACIÓN: 440 REG_ 04_DIRECCION_DE_VIALIDAD
|
|
|
Proveedor |
Maquinarias Real Ltda |
|
Razón Social |
INGENIERIA Y MAQUINARIAS REAL SPA
|
|
R.U.T. |
76.009.938-4 |
|
Sucursal |
Maquinarias Real Ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
24101510
| Camión volcador | 4 | Unidad no definida | | ARRIENDO CAMION TOLVA |
$ 9.920.880,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 39.683.520
|
$ 39.683.520
|
22101619
| Máquinas niveladoras | 1 | Unidad no definida | | ARRIENDO CARGADOR FRONTAL |
$ 14.038.560,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 14.038.560
|
$ 14.038.560
|
|
|
Total Neto
|
$ 53.722.080
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 10.207.195
|
|
$ 63.929.275
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.