|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
996-92-SE22 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
09-05-2022 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
REPARACION DE CAMIONETA FISCAL POR CONVENIO |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
996-151-LP20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Cirujano Videla # 200 piso 1 |
|
Comuna |
La Serena
|
|
Impuesto |
374020,51 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Cirujano Videla # 200 piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| FACTURACION Y PAGO |
| PARA LA
FACTURACIÓN EL PROVEEDOR DEBE SELECCIONAR EL SIGUIENTE CENTRO DE COSTO PARA
EFECTO DE FACTURACIÓN: 440 REG_
04_DIRECCION_DE_VIALIDAD |
|
|
|
Proveedor |
Unidad Mantención |
|
Razón Social |
SERVICIO MECANICO TERRAMEK SPA
|
|
R.U.T. |
76.464.972-9 |
|
Sucursal |
Unidad Mantención |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
25101507
| Camiones ligeros o vehículos de deporte de utilida | 1 | Unidad no definida | | Que mediante EEPP N°126495, 126489, 126487, 126485, 126484,126480, 126478 Y 126479 del mes de MAYO del 2022 del Jefe de Maquinarias Regional que informa la mantención y reparación de las camionetas de la Dirección de Vialidad región de Coquimbo. |
$ 1.968.529,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.968.529
|
$ 1.968.529
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.968.529
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 374.021
|
|
$ 2.342.550
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.