Orden de Compra. Nº997-101-SE24 "2.200 m3 de Polvo de Roca caminos I-166 I-134 e I-108 Comuna de Litueche Provincia de Cardenal Caro"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 997-101-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-07-2024
Nombre de la Orden de Compra 2.200 m3 de Polvo de Roca caminos I-166 I-134 e I-108 Comuna de Litueche Provincia de Cardenal Caro
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 997-19-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
Comuna Rancagua
Impuesto 8351640
Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DACO ARIDOS LTDA
Razón Social SOC.COMERCIALIZADORA PRODUCTORA DACO ARIDOS LTDA
R.U.T. 76.511.913-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DACO ARIDOS LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava2200Metro CúbicoPolvo de Roca según lo indicado en anexo 1, adjunto. (debe subir el valor total neto de la oferta).2.200 m3 de Polvo de Roca caminos I-166 I-134 e I-108 Comuna de Litueche Provincia de Cardenal Caro $ 19.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.956.000 $ 43.956.000
Total Neto $ 43.956.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.351.640
TOTAL OC $ 52.307.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.