Orden de Compra. Nº997-11103-SE08 "ORDEN DE COMPRA DESDE 997-11048-LE08"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Vialidad - MOPTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 997-11103-SE08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-11-2008
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 997-11048-LE08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 997-11048-LE08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional
Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Campos N° 301, Edificio Interior Piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
Comuna Rancagua
Impuesto 986101,9
Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rotronco
Razón Social LUIS RODRIGO TRONCOSO PAEZ
R.U.T. 14.397.533-9
Sucursal Rotronco
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222205
Aljibes70Día SERVICIO DE CAMION ALJIBES $ 74.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.190.010 $ 5.190.010
Total Neto $ 5.190.010
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 986.102
TOTAL OC $ 6.176.112


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.