|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
997-11114-SE08 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-11-2008 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 997-11050-L108 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
997-11050-L108 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional |
|
Razón Social |
Dirección de Vialidad - MOPTT
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Campos N° 301, Edificio Interior Piso 3 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección de Vialidad - MOPTT
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
4149600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Nueva Esperanza |
|
Razón Social |
EMPRESA CONSTRUCTORA NUEVA ESPERANZA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.047.780-K |
|
Sucursal |
Nueva Esperanza |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
22101502
| Niveladoras | 560 | Hora | | SERVICIO DE HORAS MOTONIVELADORA. |
$ 39.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 21.840.000
|
$ 21.840.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 21.840.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 4.149.600
|
|
$ 25.989.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.