Orden de Compra. Nº997-121-SE25 "Elementos de protección Personal para funcionarios que desempeñan funciones asociadas al CAD y  para otros funcionarios que realizan funciones en terreno DESDE 997-45-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 997-121-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2025
Nombre de la Orden de Compra Elementos de protección Personal para funcionarios que desempeñan funciones asociadas al CAD y  para otros funcionarios que realizan funciones en terreno DESDE 997-45-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 997-45-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
Comuna Rancagua
Impuesto 543596,46
Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor apro ltda. - Casa Matriz
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD
R.U.T. 86.887.200-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal apro ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181529
Ropa aislada para ambientes fríos410UnidadCALCETA TERMICA, SEGÚN EETTSCALCETA TERMICA $ 3.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.430.080 $ 1.430.080
46181706
Piezas de casco o accesorios6UnidadCASQUETE PORTA VISOR, SEGÚN EETTSCASQUETE PORTA VISOR $ 1.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.450 $ 9.450
46181706
Piezas de casco o accesorios6UnidadVISOR TRANSPARENTE, SEGÚN EETTSVISOR TRANSPARENTE $ 1.037,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.222 $ 6.222
46182301
Cuerdas salvavidas o equipos para cuerdas salvavidas6UnidadARNES 4 ARGOLLAS MULTRIPOPOSITO, SEGÚN EETTSARNES 4 ARGOLLAS MULTRIPOPOSITO $ 235.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.410.168 $ 1.410.168
46181504
Guantes protectores2UnidadGUANTE SOLDADOR, SEGÚN EETTSGUANTE SOLDADOR $ 2.557,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.114 $ 5.114
Total Neto $ 2.861.034
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 543.596
TOTAL OC $ 3.404.630


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.