Orden de Compra. Nº997-256-SE18 "Regulariza factura Nº 53, correspondiente al servicio realizado durante el mes de abril de 2018, Vialidad Región del Libertador Bernardo O´Híggins"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 997-256-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2018
Nombre de la Orden de Compra Regulariza factura Nº 53, correspondiente al servicio realizado durante el mes de abril de 2018, Vialidad Región del Libertador Bernardo O´Híggins
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 997-57-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
Comuna Rancagua
Impuesto 485925
Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PATRICIO NAZARIO
Razón Social CARMEN GLORIA MEDEL VERA SEGURIDAD PRIVADA E.I.R.L
R.U.T. 76.331.872-9
Sucursal PATRICIO NAZARIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92101501
Servicios de vigilancia30GlobalRegulariza factura Nº 53, correspondiente al servicio realizado durante el mes de abril de 2018, Vialidad Región del Libertador Bernardo O´Híggins ES OBLIGACIÓN ACEPTAR LA O.C., PARA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA DE COBRORegulariza factura Nº 53, correspondiente al servicio realizado durante el mes de abril de 2018, Vialidad Región del Libertador Bernardo O´Híggins ES OBLIGACIÓN ACEPTAR LA O.C., PARA LA CANCELACIÓN DE LA FACTURA DE COBRO $ 85.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.557.500 $ 2.557.500
Total Neto $ 2.557.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 485.925
TOTAL OC $ 3.043.425


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.