Orden de Compra. Nº997-35-G108 "AUMENTO DE POLVO DE ROCA SEGUN RES 1331/2007"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Vialidad - MOPTT
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 997-35-G108
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-03-2008
Nombre de la Orden de Compra AUMENTO DE POLVO DE ROCA SEGUN RES 1331/2007
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas MATERIAL PARA TERMINO DE TRABAJOS EN SECTORES ALUDIDOS EN RESOLUCION 1331/2007
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional
Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Campos N° 301, piso 3
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Vialidad - MOPTT
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
Comuna -1
Impuesto 217455
Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social INVERSIONES GUSTAVO SANTELICES GAR CIA S A
R.U.T. 96.719.050-0
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava109Metro CúbicoGravaPOLVO DE ROCA $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.144.500 $ 1.144.500
Total Neto $ 1.144.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 217.455
TOTAL OC $ 1.361.955


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.