Orden de Compra. Nº997-431-SE20 "Contrato de Mantención y Reparación de Vehículos dContrato de Mantención y Reparación de Vehículos de Vehículos de carga, Maquinaría pesada y Equipos Menores, Provincia de Cachapoal y Dirección Regional"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 997-431-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-07-2020
Nombre de la Orden de Compra Contrato de Mantención y Reparación de Vehículos dContrato de Mantención y Reparación de Vehículos de Vehículos de carga, Maquinaría pesada y Equipos Menores, Provincia de Cachapoal y Dirección Regional
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 997-102-LQ18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
Comuna Rancagua
Impuesto 245826,18
Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MJM SERVICIOS
Razón Social JACQUELINE MARIELLA HIDALGO BANDA
R.U.T. 9.369.643-3
Sucursal MJM SERVICIOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1GlobalHora Hombre EP 91071Hora Hombre EP 91071 $ 1.111.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.111.800 $ 1.111.800
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión1GlobalRepuestos EP 91071Repuestos EP 91071 $ 182.022,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.022 $ 182.022
Total Neto $ 1.293.822
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 245.826
TOTAL OC $ 1.539.648


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.