Orden de Compra. Nº997-567-SE17 "Regulariza Factura Nº 8, correspondiente al cobro del mes de septiembre de 2017, por el Servicio de Transporte de en Furgón para el personal y herramientas menores Equipo DTS, Vialidad Región de O´Higgins"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 997-567-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-10-2017
Nombre de la Orden de Compra Regulariza Factura Nº 8, correspondiente al cobro del mes de septiembre de 2017, por el Servicio de Transporte de en Furgón para el personal y herramientas menores Equipo DTS, Vialidad Región de O´Higgins
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 997-72-R116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
Comuna Rancagua
Impuesto 519045,8
Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pamela Andrea
Razón Social Pamela Marquez Miranda
R.U.T. 12.692.468-2
Sucursal Pamela Andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos19DíaRegulariza Factura Nº 8, correspondiente al cobro del mes de septiembre de 2017, por el Servicio de Transporte de en Furgón para el personal y herramientas menores Equipo DTS, Vialidad Región de O´HigginsRegulariza Factura Nº 8, correspondiente al cobro del mes de septiembre de 2017, por el Servicio de Transporte de en Furgón para el personal y herramientas menores Equipo DTS, Vialidad Región de O´Higgins $ 143.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.731.820 $ 2.731.820
Total Neto $ 2.731.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 519.046
TOTAL OC $ 3.250.866


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.