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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
997-65-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
16-04-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
60 días de arriendo de camión regador de asfalto imprimador para apoyo a equipo TSS DESDE 997-11-LP24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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997-11-LP24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
15390000 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AFIN |
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Razón Social |
INGENIERIA Y CONSTRUCCION AFIN LTDA
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R.U.T. |
78.841.720-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AFIN |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78101802
| Servicios de transporte regional o nacional en camión | 60 | Día | Arriendo de Camión Imprimador,según lo indicado en anexo 1, adjunto. (debe subir el valor total neto de la oferta). | Oferta valida |
$ 1.350.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 81.000.000
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$ 81.000.000
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Total Neto
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$ 81.000.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 15.390.000
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$ 96.390.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.