Orden de Compra. Nº997-671-SE17 "Regulariza factura Nº 9, correspondiente al cobro del mes de octubre de 2017, por el Servicio de transporte de personal y herramientas menores Equipo DTS, de Administración Directa, Vialidad Regional"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 997-671-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2017
Nombre de la Orden de Compra Regulariza factura Nº 9, correspondiente al cobro del mes de octubre de 2017, por el Servicio de transporte de personal y herramientas menores Equipo DTS, de Administración Directa, Vialidad Regional
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 997-72-R116
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
Comuna Rancagua
Impuesto 519045,8
Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Pamela Andrea
Razón Social Pamela Marquez Miranda
R.U.T. 12.692.468-2
Sucursal Pamela Andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111808
Arriendo de vehículos19DíaRegulariza factura Nº 9, correspondiente al cobro del mes de octubre de 2017, por el Servicio de transporte de personal y herramientas menores Equipo DTS, de Administración Directa, Vialidad RegionalRegulariza factura Nº 9, correspondiente al cobro del mes de octubre de 2017, por el Servicio de transporte de personal y herramientas menores Equipo DTS, de Administración Directa, Vialidad Regional $ 143.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.731.820 $ 2.731.820
Total Neto $ 2.731.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 519.046
TOTAL OC $ 3.250.866


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.