Orden de Compra. Nº997-683-SE20 "Contrato de mantención y reparación de vehiculos de carga, maquinaria pesada y equipos menores, provincia de Colchagua y Cardenal Caro, Dirección de Vialidad Región del Libertador Bernardo O'Higgins"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 997-683-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2020
Nombre de la Orden de Compra Contrato de mantención y reparación de vehiculos de carga, maquinaria pesada y equipos menores, provincia de Colchagua y Cardenal Caro, Dirección de Vialidad Región del Libertador Bernardo O'Higgins
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 997-6-LQ19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
Comuna Rancagua
Impuesto 566091,7
Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MJM SERVICIOS
Razón Social JACQUELINE MARIELLA HIDALGO BANDA
R.U.T. 9.369.643-3
Sucursal MJM SERVICIOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1GlobalHora Hombre Hora Hombre $ 2.563.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.563.200 $ 2.563.200
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la transmisión1GlobalRepuestos Repuestos $ 416.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.230 $ 416.230
Total Neto $ 2.979.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 566.092
TOTAL OC $ 3.545.522


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.