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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
997-70-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
16 Ton. De Emulsión Imprimante para trabajos de CAPRO para el camino I-722 comuna de Santa Cruz 997-18-LE26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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997-18-LE26 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Calle Cuevas Nº 530, Ciudad de Rancagua |
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Comuna |
Rancagua
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Impuesto |
1699360 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Cuevas Nº 530, Ciudad de Rancagua |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Química Latinoamericana S.A. - Santiago |
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Razón Social |
QUIMICA LATINOAMERICANA S A
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R.U.T. |
89.551.800-k |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Química Latinoamericana S.A. - Santiago |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30121601
| Asfalto | 16 | Tonelada | Emulsión Imprimante , para la Dirección de Vialidad Región de O'Higgins | 16 Ton. De Emulsión Imprimante |
$ 559.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.944.000
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$ 8.944.000
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Total Neto
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$ 8.944.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.699.360
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$ 10.643.360
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.