Orden de Compra. Nº997-70-SE26 "16 Ton. De Emulsión Imprimante para trabajos de CAPRO para el camino I-722 comuna de Santa Cruz 997-18-LE26"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 997-70-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2026
Nombre de la Orden de Compra 16 Ton. De Emulsión Imprimante para trabajos de CAPRO para el camino I-722 comuna de Santa Cruz 997-18-LE26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 997-18-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Calle Cuevas Nº 530, Ciudad de Rancagua
Comuna Rancagua
Impuesto 1699360
Dirección de Envío de la Factura Calle Cuevas Nº 530, Ciudad de Rancagua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Química Latinoamericana S.A. - Santiago
Razón Social QUIMICA LATINOAMERICANA S A
R.U.T. 89.551.800-k
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Química Latinoamericana S.A. - Santiago
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30121601
Asfalto16ToneladaEmulsión Imprimante , para la Dirección de Vialidad Región de O'Higgins16 Ton. De Emulsión Imprimante $ 559.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.944.000 $ 8.944.000
Total Neto $ 8.944.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.699.360
TOTAL OC $ 10.643.360


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.