Orden de Compra. Nº997-752-SE20 "Contrato deContrato de mantención y reparación de vehículos de carga, maquinaria pesada y equipos menores, provincia de Colchagua y Cardenal Caro, Dirección de Vialidad Región del Libertador Bernardo O'Higgins, mes octubre 2020"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 997-752-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-11-2020
Nombre de la Orden de Compra Contrato deContrato de mantención y reparación de vehículos de carga, maquinaria pesada y equipos menores, provincia de Colchagua y Cardenal Caro, Dirección de Vialidad Región del Libertador Bernardo O'Higgins, mes octubre 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 997-68-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
Comuna Rancagua
Impuesto 617432,74
Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MJM SERVICIOS
Razón Social JACQUELINE MARIELLA HIDALGO BANDA
R.U.T. 9.369.643-3
Sucursal MJM SERVICIOS
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1GlobalHoras HombreHoras Hombre $ 2.599.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.599.200 $ 2.599.200
78180103
Servicios de cambio de fluidos de aceite o de la t1GlobalRepuestosRepuestos $ 650.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 650.446 $ 650.446
Total Neto $ 3.249.646
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 617.433
TOTAL OC $ 3.867.079


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.