|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
997-784-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
25-10-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 997-116-L113 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
997-116-L113 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional |
|
Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
|
|
R.U.T. |
61.202.000-0 |
|
Dirección de Facturación |
Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 |
|
Comuna |
Rancagua
|
|
Impuesto |
502208 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
aridos san ramiro ltda |
|
Razón Social |
ARIDOS SAN RAMIRO LTDA
|
|
R.U.T. |
76.559.680-7 |
|
Sucursal |
aridos san ramiro ltda |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
11111611
| Grava | 280 | Metro Cúbico | Gravilla 3/4 ", según especificación técnica adjunta. | ARIDOS SAN RAMIRO LTDA.
MATERIALES CERTIFICADOS POR LABORATORIO COMPETENTE. |
$ 9.440,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.643.200
|
$ 2.643.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 2.643.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 502.208
|
|
$ 3.145.408
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.