Orden de Compra. Nº997-89-SE21 "1.200 m3 de Gravilla 3/8", para los caminos I-128 “Cruce I-80-G - Cruce I-112 (La Estafeta)” y I-146 “Cruce I-80-G (Peumo) – Cruce I-128” 997-19-LE21"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 997-89-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-02-2021
Nombre de la Orden de Compra 1.200 m3 de Gravilla 3/8", para los caminos I-128 “Cruce I-80-G - Cruce I-112 (La Estafeta)” y I-146 “Cruce I-80-G (Peumo) – Cruce I-128” 997-19-LE21
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 997-19-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
Comuna Rancagua
Impuesto 4947600
Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora NGN LTDA.
Razón Social CONSTRUCTORA NGN LIMITADA
R.U.T. 76.027.413-5
Sucursal Constructora NGN LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava1200Metro CúbicoGRAVILLA 3/8", SEGUN LO INDICADO EN ANEXO N°1 (DEBE SUBIR AL PORTAL EL VALOR TOTAL NETO DE LA OFERTA).GRAVILLA 38 $ 21.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.040.000 $ 26.040.000
Total Neto $ 26.040.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.947.600
TOTAL OC $ 30.987.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.