Orden de Compra. Nº997-91-SE20 "1040 m3 Gravilla 3/8" para caminos Comuna La Estrella 997-1-LE20"
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 997-91-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-02-2020
Nombre de la Orden de Compra 1040 m3 Gravilla 3/8" para caminos Comuna La Estrella 997-1-LE20
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 997-1-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
Comuna Rancagua
Impuesto 3477760
Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JOSE HORACIO
Razón Social SOCIEDAD INVERSIONES Y ARIDOS SAN VICENTE LTDA
R.U.T. 76.397.228-3
Sucursal JOSE HORACIO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11111611
Grava1040Metro CúbicoGRAVILLA 3/8", SEGUN LO INDICADO EN ANEXO N°1 (DEBE SUBIR AL PORTAL EL VALOR TOTAL NETO DE LA OFERTA).1040 M3 DE GRAVILLA 38 $ 17.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.304.000 $ 18.304.000
Total Neto $ 18.304.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.477.760
TOTAL OC $ 21.781.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.