Orden de Compra. Nº997-932-SE14 "SERVICIO DE ASEO PROVINCIAL MES DE NOVIEMBRE "
Recuerde que el responsable del pago es MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 997-932-SE14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2014
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ASEO PROVINCIAL MES DE NOVIEMBRE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 997-18-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Vialidad - VI Región - Dirección Regional
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MOP - DIRECCION DE VIALIDAD
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
Comuna Rancagua
Impuesto 285820,61
Dirección de Envío de la Factura Cuevas N° 530, Edificio Interior Piso 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LESAN SERVICIOS LTDA.
Razón Social SOCIEDAD SANCHEZ Y LECAROS LIMITADA
R.U.T. 76.055.711-0
Sucursal LESAN SERVICIOS LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1GlobalServicio de aseo oficinas provinciales noviembre 2014, Dirección de Vialidad Región de OHiggins. FACTURA 00238, de fecha 11 de diciembre de 2014.Servicio de aseo oficinas provinciales noviembre 2014, Dirección de Vialidad Región de OHiggins. FACTURA 00238, de fecha 11 de diciembre de 2014. $ 1.504.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.504.319 $ 1.504.319
Total Neto $ 1.504.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 285.821
TOTAL OC $ 1.790.140


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.